10.12.2014 16:44 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«О внесении изменений в бюджет Тойкинского сельского поселения на 2014 г.»

  • Статус:
    Принятые документы
  • Категория:
    Решения Совета депутатов
  • № документа:
    №19
  • Дата принятия:
    09.12.2014
  • Дата размещения:
    10.12.2014

Краткое содержание

 

                    

                    

                            

                                   

 

 

                                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Тойкинского сельского поселения

Большесосновского муниципального района

Пермского края

 

РЕШЕНИЕ

 

 

«09  »  декабря  2014г.                                                                                         №19

«О внесении изменений в бюджет

Тойкинского сельского поселения на 2014 г.»

 

 

    В соответствии со ст. 14 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», главы 2 ст.6 п.19 Устава Тойкинского сельского поселения, Совет депутатов Тойкинского сельского поселения

РЕШИЛ:

   1. В приложение 1. «Доходы бюджета» внести изменения по отдельным строкам  в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.(увеличить «Налоговые и Неналоговые  доходы» в сумме 130000 руб.  в 4 кв.(собственные доходы, полученные сверх установленных решением Совета депутатов  на текущий финансовый год.) )

  2. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Тойкинского сельского поселения от 26.12.2013 № 39 « О бюджете Тойкинского сельского поселения 

на 2014год и плановый период 2015 и 2016годов»(увеличить расходную часть на 130 000,00   руб.)

 3. В приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014год» внести  изменения  по отдельным строкам согласно настоящему решению.

 4. В приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2014год» внести изменения по отдельным строкам согласно  приложению 3 к настоящему решению.

5. Решение вступает в силу с момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на комиссию по экономике, бюджету и налогам  Совета депутатов Тойкинского сельского поселения.

7. Данное решение подлежит опубликованию,  согласно установленного порядка.

 

 

Глава Тойкинского сельского

поселения                                                                                                  А.Н.Попов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Приложение 1

                                                                           к решению Совета депутатов «Об изменении бюджета Тойкинского     сельского

                                                                           поселения на 2014 год и плановый период 2015,

                                                                            2016 годов»  № 19  от  09 .12. 2014г.

                                                                           

Доходы бюджета Тойкинского сельского поселения на 2014год (рублей)

 

 

 

                Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, кода экономической классификации доходов

Утверждено

по

бюджету 2014год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

982200

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

85 000

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

85 000

 

 

000 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

85 000

 

000 1 03 02 000 01 0000 110

Акцизы   по подакцизным товарам (продукции) ,производимым на территории Российской Федерации

320 000

 

000 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

120 000

000 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

2 500

 

000 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

197 500

000 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

 

 

0

000 1 05 00 000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

5 700

000 1 05 03 000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

5 700

000 1 06 00 000 00 0000 000

Налоги на имущество

318 000

000 1 06 01 000 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц

23 000

000 1 06 06 000 10 1000 110

Земельный  налог

295 000

000 1 08 00 000 00 0000 000

Государственная пошлина

3 500

000 1 08 04 020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

3 500

000 1 06 04 000 02 0000 110

Транспортный налог

150 700

000 1 06 04 011 02 0000 110

Транспортный налог с организаций

13 700

000 1 06 04 012 02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц

137 000

000 1 11 00 000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

97 000

000 1 11 05 010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков

97 000

 

 

000 1 11 05 035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0

000 1 14 00 000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2 300

 

000 1 14 06 013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

2 300

000 2 00 00 000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

4  480 195

000 2 02 00 000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4 480 695

000 2 02 01 000 00 0000151

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных  образований

4 000 300

000 202 01 001 10 0000 151

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений

144 300

 

000 2 02 01 000 10 0000 151

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений

 

3 356 000

000 2 02 01 003 10 0000 151

Дотации бюджетам  поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов(ремонт водопровода в В-Потке)

500 000

000 2 02 02 000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

171 700

000 2 02 02 999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

171 700

 

000 2 02 03 000 00 0000 151

Субвенции   бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

153 300

000 2 02 03 000 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

90 100

000 2 02 03 015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

62 700

000 2 02 03 024 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

500

000 2 02 04 999 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

155 395

000 2 02 04 999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

155 395

000 2 19 05000 10  0000 151

Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Всего доходов                     

5 462 395

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение №2

 

                                                     

 

                                    к решению №19     Совета    депутатов       « Об изменении  бюджетаТойкинского сельского поселения на 2014 год»  от 09 .12. 2014г.

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, рублей

 

 

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

                 Наименование расходов

2014 год

 

0100

 

 

Общегосударственные вопросы

1577403,22

0102

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

248658,00

 

002 00 00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (государственной власти)

248658,00

 

002 01 00

 

Глава муниципального образования

248658,00

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления , казенными учреждениями

248658,00

 

 

120

Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления

248658,00

0103

 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов  государственной власти и представительных органов муниципальных образований

15 000,00

 

002 00 00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (государственной власти)

15 000,00

 

002 10 00

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

15 000,00

 

 

120

Иные закупки товаров, работ и услуг

15000,00

0104

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1306745,22

 

 

002 00 00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (государственной власти)

1306745,22

 

 

 

002 04 00

 

Центральный аппарат     

1306745,22

 

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления , казенными учреждениями

1044493,97

 

 

 

 

120

Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления

1044493,97

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

259992,65

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

259992,65

 

 

800

Иные бюджетные ассигнования

2258,60

 

 

850

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

2258,60

 

 

0104

0866322

 

Составление протоколов  об административных правонарушениях

500,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

500,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

500,00

0104

 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

9 100,00

 

5200101

 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

9 100,00

 

 

500

Межбюджетные трансферты

9 100,00

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

9 100,00

0103

5200103

 

Средства, передаваемые муниципальному району из бюджетов сельских поселений по решению вопросов местного значения поселения в части проведения внешней проверки годового отчета об исполнению бюджета поселения

7 000,00

 

 

500

Межбюджетные трансферты

7 000,00

 

 

540

Иные межбюджетные трансферты

7 000,00

0107

 

 

Закон Пермского края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае"

87 071,00

 

0200000

 

Проведение выборов

87 071,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

87 071,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

87 071,00

0111

 

 

Резервные фонды

3 100,00

 

070 00 00

 

Резервные фонды

3 100,00

 

070 01 00

 

Резервные фонды органов исполнительной власти местного самоуправления

3 100,00

 

 

800

Иные бюджетные ассигнования

3 100,00

 

 

870

Резервные средства

3 100,00

0113

 

 

Другие общегосударственные вопросы

20 000,00

 

0920000

 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

20 000,00

 

0920111

 

Расходы для внесения взноса на основании учредительного договора Совета муниципальных образований Пермского края

20 000,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

20 000,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

20 000,00

0200

 

 

Мобилизационная и вне войсковая подготовка

62 700,00

0203

 

 

Осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

62 700,00

 

0865118

 

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты

62 700,00

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления , казенными учреждениями

35 132,28

 

 

 

 

120

Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления

35132,28

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

27567,72

 

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

27567,72

 

0409

 

 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

+130000

748795, 00

 

3150000

 

 Содержание и  ремонт автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений на них

748795,00

 

 

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

748795,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

748795,00

 

9202120

 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края

142 395,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

142 395,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

142 395,00

0500

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

1064424,11

0502

 

 

Коммунальное хозяйство       

915851,11

 

3510000

 

Поддержка коммунального хозяйства

686917,11

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

686917,11

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

686917,11

 

1726201

 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

171 700,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

171 700,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

171 700,00

 

6000300

 

Софинансирование расходов по реализации приоритетного муниципального проекта"Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" (средства бюджетов муниципальных образований)

57 234,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

57 234,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

57 234,00

0503

 

 

Благоустройство                      

148573,00

 

6000100

 

Расходы на утилизацию и переработки бытовых и промышленных отходов (содержание мест  утилизации и организации  подъездных путей к свалке)

0,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

0,00

 

6000200

 

Прочие расходы

66 000,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

66 000,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

66 000,00

 

6000500

 

Прочие расходы                

82573,00

 

 

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

82573,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

82573,00

0700

 

 

Образование

1 000,00

0707

 

 

Молодежная политика и оздоровление детей

1 000,00

 

431 00 00

 

 Организационно-воспитательная работа с молодежью

1 000,00

 

431 01  00

 

Проведение мероприятий для детей и молодежи

1 000,00

 

 

 200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1 000,00

 

 

240

Иные закупки товаров, работ и услуг

1 000,00

0800

 

 

Культура и кинематография

1673 000,00

0801

 

 

Культура

1 673 000,00

 

440 00 00

 

Предоставление услуги по самодеятельному (любительскому) художественному творчеству

1 660 000,00

 

440 99 00

 

Предоставление услуги по самодеятельному (любительскому) художественному творчеству

1 660000,00

 

 

600

Предоставление услуги по самодеятельному (любительскому) художественному творчеству

1 660 000,00

 

 

611

Предоставление услуги по самодеятельному (любительскому) художественному творчеству

1 660 000,00

 

 

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

13000,00

1000

 

 

Социальная политика

146656,00

1001

 

 

Пенсионное обеспечение

56556,00

 

4910000

 

Пенсии                       

56556,00

 

4910100

 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

 

56556,00

 

 

 

 

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

56556,00

 

 

310

Публичные нормативные социальные выплаты

56556,00

1003

 

 

Социальное обеспечение населения

90 100,00

 

0316315

 

Закон пермской области от 30.11.2004 №1845-395 " О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа ( рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг"

90 100,00

 

 

120

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

60 100,00

 

 

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

30 000,00

 

 

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

30 000,00

 

 

321

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

30 000,00

 

 

 

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

5 536 144,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение № 3

                                                                                                           к решению Совета депутатов ТСП

                                                                                                           № 19   от 09.12.2014г.                 

Распределение

расходов бюджета Тойкинского сельского поселения по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год.

                                                                                                                                                                          (рублей)

ведомство

раздел

подраздел

Целевая

статья

Вид расходов

Наименование расходов

сумма

 

2014 год

 

 

 

 

 

Администрация Тойкинского сельского поселения

 

906

01

04

0020400

120

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления

1044493,97

 

906

01

03

0021000

120

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления (депутаты законодательной (представительной) власти местного самоуправления)

15 000,00

906

01

04

0020400

240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

259992,65

906

01

07

0020000

240

Проведение выборов

87071

906

01

11

0700100

870

Резервные фонды

3100,00

906

02

03

0865118

120

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету

35132,28

906

02

03

0865118

240

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету

27567,72

906

04

09

3150000

240

Содержание и ремонт дорог

748795,00

906

04

09

9202120

240

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края

142395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906

05

02

3510000

240

Поддержка коммунального хозяйства

 

                         

686917,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906

05

03

6000100

240

Расходы на содержание свалок, организацию вывоза отходов и содержание подъездных путей к свалкам

0

906

05

03

6000200

240

Уличное освещение

66000,00

 

 

 

 

 

 

 

906

05

03

6000500

240

Прочие мероприятия по благоустройству    

82573,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906

05

02

6000300

240

Софинансирование расходов по реализации приоритетного муниципального проекта"Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" (средства бюджетов муниципальных образований)

57234,00

906

05

02

1726201

240

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

171700,00

906

07

07

4310100

240

Проведение мероприятий для детей и молодежи

1000,00

906

08

01

4409900

611

Предоставление услуги по самодеятельному (любительскому) художественному творчеству

1 673 000,00

906

10

01

4910100

310

Пенсия за выслугу лет

56556,00

906

10

03

0316315

120

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

60100,00

906

10

03

0316315

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

30000,00

906

01

06

5210101

540

Средства, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на обслуживание в финансовом органе при казначейском исполнении бюджета в соответствии с заключенными соглашениями

9100,00

906

01

03

5200103

540

Иные межбюджетные трансферты

7000,00.

906

01

02

0020100

120

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

248658,00

906

01

04

50866322

240

Составление протоколов об административных правонарушениях, иные закупки товаров, работ и услуг

500,00

906

01

04

0020400

850

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ

2258,60

906

01

13

0920111

240

Расходы для внесения взноса на основании учредительного договора Совета муниципальных образований Пермского края

20000,00

 

 

 

 

 

          Всего                   

5 536 144,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению № 19    « О внесении изменений в  бюджет Тойкинского сельского поселения на 2014год » от 09.12 .2014г.

 

Предлагаем внести следующие изменения в решения о бюджете на 2014год:

     1.Доходы (прочие доходы), полученные сверх установленных Решением Совета депутатов

« Об утверждении  бюджета Тойкинского сельского поселения  на 2014 год и плановый период 2015-2017 г.» в сумме 130000,00 рублей  направить на увеличение доходной части бюджета по кодам экономической классификации доходов:

 

 

Наименование кодов экономической  классификации доходов

 

                КОД

4кв.

год

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02 000 01 0000 110

13 800,00

13 800,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории РФ

000 1 03 02 000 01 0000 110

-134 000,00

-134 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03 000 01 0000 110

5700,00

5700,00

Налог на имущество физических лиц          

000 1 06 01 000 10 1000 110

3000,00

3000,00

Земельный  налог

000 1 06 06 000 10 1000 110

205 000,00

205 000,00

Транспортный налог с физических лиц

000 1 06 04 012 02 0000 110

-17 000,00

-17 000,00

Транспортный налог с организаций

000 1 06 04 011 02 0000 110

200

200

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

000 1 08 04 020 01 0000 110

-1500

-1500

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков

000 1 11 05 010 10 0000 120

54 000,00

54 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

000 1 14 06 013 10 0000 430

800,00

800,00

 

 

 

2. В связи  с дополнительно полученными доходами  необходимо произвести  распределение бюджетных ассигнований  по разделам,  подразделам и целевым статьям: «Содержание и  ремонт автомобильных  дорог  местного значения  и дорожных сооружений на них»

 

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

4кв.

год

906

0409

3150000

244

225

050502

000000

072601

130000,00

130000,00

 

 

 

  1. 3. Внести изменения в годовой план по бюджетным ассигнованиям:

 

-увеличить раздел  0104 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления»  на 48120,50  руб.

-увеличить раздел 0503 «Благоустройство»  на 42573,00 руб.

-увеличить раздел 1001 «Пенсии за выслугу лет»  на 4056,00 руб.

-уменьшить раздел 0104 «Прочие расходы» на 31403,21 руб.

-уменьшить раздел 0102 «Расходы на выплату персоналу органов местного    самоуправления» на 9842 ,00 руб.

       

-уменьшить раздел 0502 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 53 082,89  руб

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

4 кв.

год

906

0104

0020400

851

290

050502

000000

000000

-224,37

0

906

0104

0020400

852

290

050502

000000

000000

-197,03

0

906

0104

0020400

244

223

050502

223022

080500

-31403,21

0

906

0104

0020100

121

213

050502

213002

000000

460,50

0

906

0104

0020400

121

213

050502

213002

080500

10864,00

0

906

0104

0020400

121

211

050502

211002

000000

5915,00

0

906

0104

0020400

121

213

050502

213001

000000

-345,00

0

906

0104

0020400

121

211

050502

211002

080500

9114,00

0

906

0104

0020400

121

211

050502

211001

000000

22112,00

0

906

0102

0020100

121

213

050502

213004

000000

-1000,00

0

906

0102

0020100

121

211

050502

211004

000000

-8842,00

0

906

0503

6000500

244

225

050502

000000

072800

42573,00

0

906

1001

4910100

312

263

050502

263063

000000

4056,00

0

906

0502

3510000

244

225

050502

000000

072900

-53082,89

0

906

0203

0865118

121

211

090902

211002

052700

-8966,69

0

906

0203

0865118

121

213

090902

213002

052700

-2701,03

0

906

0203

0865118

244

222

090902

000000

052700

11667,72

0

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

        0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утвердить бюджет:

 

    по доходам:     5 462395,00

    по расходам:     5 536 144,33

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5